促进义务教育均衡发展和促进教育公平,贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件精神,施素质教育。
2、依法办学,依规从教。认真学习贯彻党的有关精神,执行国家的教育方针、政策、法规,认真执行教育行政部门的有关指示、规定,遵守教育法律法规,按上级要求管理学校
3、以规范办学、师生安全、持续、健康发展为根本,以提高教育教学质量为工作重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
4、积极开展教师培训工作,让教师做到思想上与时俱进,工作上爱岗敬业、团结协作,行为上为人师表,方法上灵活多样,手段上现代先进,精神上乐于奉献。
根据职责,本单位内设6个职能股室,具体为:校长办、教务处、政教处、总务处、均衡办、资助办。
本单位核定事业编制人数88人,实有在职人员82人,退休人员42人,遗属3人。编外长聘人员24人,其中控制数教师2人、特岗教师7人、学校食堂工人15人。在校初中生1674人。
全面贯彻落实党的二十大、十九大和十九届历次全会精神,围绕学校“十四五”发展规划,贯彻国家的教育方针,实施九年义务初中素质教育,提高教育质量,使学生在品德、智力、体质等方面全面发展,为社会、高一级学校培养有理想、有道德、有文化、有纪律的合格学生。
全年收入预算1253.50万元,同比(凡同比数据均为与2024年预算批复数相比,下同)增加24.76万元,同比增长2.02%。预算增加的主要原因是:学生及教职工人数增加、上年结转的公用经费及营养餐支出增加,预算也随着增加。
1、一般公共预算拨款1110.48万元,同比增加55.38万元,同比增长5.25%。
3、上年结转结余138.72万元。同比减少29.84万元,同比下降17.70%。
全年支出预算为1253.50万元。同比增加24.76万元,同比增长2.02%。预算增加的主要原因是:学生及教职工人数增加、上年结转的公用经费及营养餐支出增加,预算也随着增加。
(1)基本支出1110.48万元。占支出总预算88.59%,同比增加55.38万元,同比增长5.25%。其中:
①工资福利支出预算1026.19万元,占基本支出预算的92.41%,同比增加55.40万元,同比增长5.71%。
②商品和服务支出预算32.43万元,占基本支出预算的2.92%,同比增加3.58万元,同比增长12.39%。
③对个人和家庭补助支出51.85万元,占基本支出预算的4.67%,同比减少3.59万元,同比下降6.48%。
(2)项目支出143.02万元。占支出总预算11.41%,同比减少30.62万元,同比下降17.63%。其中:
②商品和服务支出预算103.92万元,占项目支出预算的72.66%,同比减少10.10万元,同比下降8.86%。
③对个人和家庭补助支出34.81万元,占项目支出预算的24.34%,同比减少22.87万元,同比下降39.65%。
④其他资本性支出4.29万元,占项目支出预算的3%,同比增加2.35万元,同比增长121.13%。
2025年部门财政拨款收入预算1249.20万元,其中:一般公共预算收入预算1110.48万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结转结余138.72万元。
本单位2025年一般公共预算支出1249.20万元,同比增加26.20万元,同比增长2.14%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为951.19万元,DG视讯·(中国区)官方网站DG视讯·(中国区)官方网站主要用于:主要用于初中学校在职职工工资性支出、初中生均公用经费、DG视讯·(中国区)官方网站营养餐补助等。
①行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为47.10万元,主要用于:退休人员补助支出。
②行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为116.14万元,主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出。
①行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为46.46万元,主要用于:单位职工医疗保险费支出。
②行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.20万元,主要用于:单位职工大病医疗统筹支出。
(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为87.11万元,主要用于:缴纳单位职工住房公积金。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。会议费支出预算0万元;培训费支出预算0万元。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年持平,具体如下:
2025年公共财政资金安排的会议费支出预算0万元,与上年持平。2025年公共财政资金安排的培训费支出预算0万元,与上年持平。
2025年本单位事业运行经费预算20.75万元(指部门的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等),同比增加1.51万元,增长7.85%,增长的原因主要是:由于学区重新规划,学生人数增加,本单位事业运行经费预算也增加。
2025年本单位安排政府采购预算0.54万元,与上年持。持平的原因主要是:结合财政收支困难实际情况,对一般性支出的采购项目应压尽压。其中,货物项目采购预算0.54万元,占政府采购预算的100%。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额143.03万元,其中:一般公共预算支出0万元、上年结转结余138.72万元、其他资金4.31万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下:
(1)义务教育学生营养改善计划补助资金34.81万元。为上年结转结余的义务教育学生营养改善计划补助资金,依据南财文〔2023〕792号、桂财教〔2024〕40号安排于本年支出。
(2)义务教育公用经费补助资金103.91万元,为上年结转结余的义务教育公用经费补助资金,依据南财文〔2023〕792号安排于本年支出。
(3)自有资金项目经费项目4.31万元,资金来源为上年结转结余的其他收入资金。
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件2:宾阳县黎塘镇第四初级中学2025年预算项目绩效目标申报表.xls
主办:宾阳县人民政府办公室技术管理:宾阳县科学技术和数据局运营管理:宾阳县委员会宣传部
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